Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Spojená škola, Mierová 134, Svit na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa od 1.09.2017
IČO: 51102137
DIČ: 2120582266
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK31 0200 0000 0038 6023 1953
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Spojená škola
Mierová 134
059 21 Svit

mobil: +421 903 021 333
e-mail: zs@ssmierovasvit.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa do 31.08.2017
IČO: 36158267
DIČ: 2021361771
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK 17 0200 0000 0016 3841 9657
Kontaktná osoba:
Ing.Elena Berezovskijová
Kontakt
Základná škola
Mierová 134
059 21 Svit

tel.: +421 52 775 5342
mobil: +421 903 021 333
fax: +421 52 788 9741

e-mail: zs@zsmierusvit.edu.sk
Internetová adresa URL: www.zsmierovasvit.edupage.org


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva N 1/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 48,00 s DPH 01022022 OFK Batizovce 01.02.2022
Faktúra DFA 2024/219 Registračný poplatok - Zelená škola 346,70 s DPH 01072024 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 31.07.2024
Faktúra DFA 2024/151 Revízia el. inštalácie 1 853,80 s DPH 02052024 Bc. Ing. Jozef Kamenický 15.05.2024
Faktúra DFA 2023/57 Lyžiarsky výcvik - doprava 1 500,00 s DPH 03032023 SAREA Slovakia, s.r.o. 15.03.2023
Faktúra DFA 2021/201 Doména ssmierovasvit.sk 30,14 s DPH 03092021 WebSupport 10.09.2021
Faktúra DFA 2023/383 Ukazovateľ skóre 42,40 s DPH 05122023 RADANSPORT s.r.o. 18.12.2023
Faktúra DFA 2018/87 Stojan na TV 59,90 s DPH 14032018 NAY. a.s. 28.03.2018
Faktúra DFA 2021/289 Knižné poukážky 990,00 s DPH 15112021 Panta Rhei, s.r.o. 18.11.2021
Faktúra DFA 2022/213 Montáž basket. dosky 730,00 s DPH 18072022 PESMENPOL spol. s r.o. 03.08.2022
Faktúra DFA 2024/401 Maľovanie ŠKD 987,00 s DPH 18122024 Ján Majzel 30.12.2024
Faktúra 2012/1 Nákup potravín 955,93 s DPH 01.01.1970 ATC-JR, s.r.o. 01.01.1970
Faktúra DFa 2013/41 PC- Revue, časopis 7,80 s DPH 01.01.1970 DIGITAL VISION spol. s r. o. 30.01.2013
Faktúra DFa 2013/18 Dvojkreslo 125,00 s DPH 01.01.1970 Donor Group, s.r.o. 30.01.2013
Faktúra DFa 2012/3 Nákup potravín 275,03 s DPH 01.01.1970 FEGA FROST s.r.o. 01.01.1970
Faktúra DFA 2023/231 Učebnice 19,16 s DPH 19,16 Martinus s.r.o. 29.09.2023
Zmluva N 1/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.02.2011 Športový klub RIO Café Svit 25.02.2011
Faktúra Faktúry 14.2.2011 - 25.2.2011 s DPH 25.02.2011
Faktúra Faktúry 26.2.2011 - 18.3.2011 s DPH 21.03.2011
Zmluva N 2/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.03.2011 Milan Lopušniak 28.03.2011
Zmluva Zmluva - príprava športovo-talentovanej mládeže v ŠŠS s DPH 28.03.2011 Slovenský atletický zväz 28.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/6662