|
|
Objednávka |
2013/64
|
Lopty
|
149,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
36362786 |
Ing. Elena Berezovskijová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
2013/65
|
Lopty
|
182,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
36362786 |
Ing. Elena Berezovskijová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2013 |
|
Zmluva |
N 1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Športový klub RIO Café Svit |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/116
|
Poplatok za telefón - mobil
|
25,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202003041
|
Výmena povrchu atletickej dráhy
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2020 |
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/125
|
Výmena povrchu atletickej dráhy
|
31 498,92 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/124
|
Kosačka
|
392,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/123
|
Revízia bleskozvodov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/122
|
Dezinfekčné prostriedky
|
473,23 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/121
|
Dodávka tepla
|
2 034,66 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/120
|
Dodávka elektrickej energie
|
381,25 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/119
|
Poplatok za telefón - pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/118
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
445,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/117
|
Správa IT
|
135,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/114
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/115
|
Dezinfekčné prostriedky
|
192,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
UNIZDRAV prešov, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/126
|
Nákup potravín
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/113
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/112
|
Stravné lístky
|
2 178,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/103
|
Realizácia verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
KJK Consulting s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |