|
|
Faktúra |
DFA 2026/77
|
Farba
|
277,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
20.03.2026 |
|
|
PULZAR, s r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/76
|
Oprava elektroinštalácie v pavilóne K
|
843,44 |
s DPH |
16/2026
|
|
19.03.2026 |
|
|
OPTIMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/75
|
Nákup potravín
|
1 549,35 |
s DPH |
|
43/2025
|
19.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/74
|
BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
11/2025
|
18.03.2026 |
|
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/73
|
Dodávka tepla
|
13 270,16 |
s DPH |
|
134/2021
|
18.03.2026 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/72
|
Nákup potravín
|
64,68 |
s DPH |
|
48/2025
|
17.03.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/71
|
Internet
|
25,52 |
s DPH |
|
135/2021
|
13.03.2026 |
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/70
|
Oprava okien
|
300,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
13.03.2026 |
|
|
PROFI - spol., s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/68
|
Lyžiarsky - doprava
|
1 845.00 |
s DPH |
11/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/66
|
Nákup potravín
|
52,50 |
s DPH |
|
47/2025
|
12.03.2026 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/67
|
Nákup potravín
|
1 752,34 |
s DPH |
|
43/2025
|
12.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/69
|
Školské pomôcky - HN
|
182,50 |
s DPH |
19/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/65
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 762,52 |
s DPH |
|
17/2017
|
11.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/63
|
Čistiace prostriedky
|
1 130,54 |
s DPH |
18/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/64
|
Poplatok za telefón - mobil
|
78,13 |
s DPH |
|
59/2018
|
11.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/56
|
Výmena kanalizácie
|
1 177,11 |
s DPH |
14/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
Harnisch s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/62
|
Oprava servera a projektora
|
452,03 |
s DPH |
15/2026
|
|
09.03.2026 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/61
|
Správa IT
|
295,20 |
s DPH |
|
19/2023
|
09.03.2026 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/60
|
Gastroodpad
|
45,26 |
s DPH |
|
51/2018
|
09.03.2026 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFA 2026/59
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
885,99 |
s DPH |
|
31/2017
|
09.03.2026 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
20.03.2026 |