|
|
Faktúra |
DFA 2019/354
|
Nákup potravín
|
474,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/353
|
Tlačiareň
|
432,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
EKO TONER, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/352
|
Učebné pomôcky
|
334,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
INSGRAF s..o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/350
|
Nákup potravín
|
6,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/363
|
SF -Mikulášsky balíček
|
383,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
SITNRA spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/349
|
Učebné pomôcky
|
632,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
xo-sk,s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
OZ Rodinné centrum AKO DOMA |
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena povrchu atletickej dráhy
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
Zmluva |
2019_MPC_EONE:076
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
Zmluva |
19/36/054/111
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchiyni"
|
4 974.49 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/348
|
Učebné pomôcky
|
1 023,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
CONATEX-DIDACTIC učbní pomucky, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/347
|
Dodávka tepla
|
3 635,21 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/347
|
Čistiace prostriedky
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Pavol Plachý |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/345
|
Nákup potravín
|
37,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/362
|
Maľovanie- šatní TV
|
474,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Ján Majzel |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/364
|
Nákup potravín
|
819,13 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/343
|
Nákup potravín
|
738,85 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/377
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
747,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFA 2019/387
|
Stravné lístky
|
398,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |