|
|
Faktúra |
DFA 2025/131
|
Dodávka tepla
|
8 567,40 |
s DPH |
|
134/2021
|
12.05.2025 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/132
|
Nákup potravín
|
245,62 |
s DPH |
|
38/2024
|
14.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/133
|
Poplatok za telefón - mobil
|
60,24 |
s DPH |
|
59/2018
|
14.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/134
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 551,39 |
s DPH |
|
17/2017
|
15.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/135
|
Nákup potravín
|
2 137,12 |
s DPH |
|
37/2025
|
15.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/136
|
Internet
|
25,52 |
s DPH |
|
135/2021
|
15.05.2025 |
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/137
|
Nákup potravín
|
749,75 |
s DPH |
|
35/2024
|
15.05.2025 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/130
|
Nákup potravín
|
304,43 |
s DPH |
|
38/2024
|
06.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
Objednávka |
|
Objednávky od 01.04.2025 do 30.04.2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/116
|
Nákup potravín
|
78,18 |
s DPH |
|
38/2024
|
28.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/113
|
Nákup potravín
|
837,55 |
s DPH |
|
37/2025
|
24.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/110
|
Internet
|
25,52 |
s DPH |
|
135/2021
|
15.04.2025 |
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/111
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 801.48 |
s DPH |
|
17/2017
|
16.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/112
|
Nákup potravín
|
259,31 |
s DPH |
|
38/2024
|
23.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/119
|
Nákup potravín
|
1 194,13 |
s DPH |
|
35/2024
|
29.04.2025 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/114
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
43,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
24.04.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/115
|
Šetriče vody
|
1 544.11 |
s DPH |
25/2025, 26/2025
|
|
24.04.2025 |
|
|
rewater s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/117
|
Nákup potravín
|
251,25 |
s DPH |
|
37/2025
|
29.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/118
|
Nákup potravín
|
507,03 |
s DPH |
|
37/2025
|
29.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/99
|
Oprava dataprojektora
|
90,00 |
s DPH |
24/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2025 |