|
Zmluva |
N 1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Športový klub RIO Café Svit |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
DFA 2019/415
|
Nákup potravín
|
231,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/424
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/423
|
Nákup potravín
|
205,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/422
|
Nákup potravín
|
192,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
MILK-AGRO s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/421
|
Nákup potravín
|
876,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/420
|
Nákup potravín
|
17,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/419
|
Revízia HP
|
254,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/418
|
Nákup potravín
|
1 072,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
MASO-TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/417
|
Učebné pomôcky
|
830,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Matúš Karabn - Hudobné centrum |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/416
|
Dodávka tepla
|
5 377,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/414
|
Maľovanie chodby TV
|
752,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Ján Majzel |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/426
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
735,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/413
|
Kancel. potreby
|
136,21 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
JM SVIT s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/412
|
Husle s púzdrom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/411
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 364,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/410
|
Časopisy
|
54,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/409
|
Nerezové stoly
|
1 035,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/408
|
Likvidácia nebezpečného odpadu
|
570,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
DFA 2019/407
|
Dataprojektor
|
373,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2019 |