|
Zmluva |
N 7/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
A.S.P Ski |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
Zmluva |
N 6/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
201,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Jazykové centrum Speak Up |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
Zmluva |
N 5/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Občianske združenie Tora Kan |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
Zmluva |
N 3/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Milan Lopušniak |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/227
|
Dodávka tepla
|
22 055,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve N 4/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Jazykové centrum Speak Up |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k N 1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Ammanda McCullough |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/237
|
Ochranné štíty
|
77,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Justprinjt.sk s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/236
|
Kancel. potreby
|
130,49 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
National Pen |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/234
|
Nákup potravín
|
371,07 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/233
|
Oprava PC
|
161,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/232
|
Učebné pomôcky
|
27,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
AITEC,.s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/231
|
Žaluzie
|
775,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
DSP Engineering, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/230
|
Učebnice
|
130,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
AITEC,.s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/229
|
Nákup potravín
|
678,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/228
|
Nákup potravín
|
873,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/196
|
Učebnice
|
294,53 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/194
|
Ochranné rúška
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/151
|
Nákup potravín
|
73,54 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/161
|
Sklenárske práce
|
95,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Richard Vojsovič VaV SKLENÁRSTVO |
|
|
|
|
30.06.2020 |