|
Zmluva |
N 1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Športový klub RIO Café Svit |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
DFA 2020/80
|
Publikácia odborná
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/90
|
Odvoz gastroodpadu
|
56,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/89
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 424,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/88
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/87
|
Oprava el. kotla
|
91,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/86
|
Poplatok za telefón - mobil
|
25,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/85
|
Lyžiarsky výcvik - zapožičanie výstroja, skipasy
|
2 092,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Snowpark Lučivná, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/84
|
Lyžiarsky výcvik - inštruktor
|
960,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Mgr. Erik Stenchlák |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/83
|
Učebné pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/82
|
Revízia športového náradia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/81
|
Poplatok za telefón - pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/79
|
Správa IT
|
202,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/92
|
Nákup potravín
|
682,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/78
|
Školské pomôcky - HN
|
265,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/77
|
Nákup potravín
|
33,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/75
|
Nákup potravín
|
138,04 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/74
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/73
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
620,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/72
|
Dodávka tepla- vyúčtovanie za rok 2019 dobropis
|
1 704,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |