|
Zmluva |
N 1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Športový klub RIO Café Svit |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/145
|
Nákup potravín
|
259,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/154
|
Stravné lístky
|
5 177,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/153
|
Preprava materiálu CO
|
49,78 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/152
|
Nákup potravín
|
61,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/151
|
Nákup potravín
|
73,54 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/150
|
Nákup potravín
|
69,02 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/149
|
aSc Agenda
|
429,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
aSc Applied Software Consultants.s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/148
|
Nákup potravín
|
126,16 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/147
|
Dodávka tepla
|
2 257,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena okien v pavilóne O
|
|
bez DPH |
|
|
17.06.2020 |
29.06.2020 |
23.08.2020 |
|
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/146
|
Čistiace prostriedky
|
569,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/144
|
Nákup potravín
|
16,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/156
|
BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/143
|
Nákup potravín
|
8,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/142
|
Zásobníky na papier
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/141
|
Bannery
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
S- Studio Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/140
|
Poplatok za telefón - mobil
|
35,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/139
|
Dodávka elektrickej energie
|
376,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/138
|
Nákup potravín
|
85,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |