|
Zmluva |
N 1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Športový klub RIO Café Svit |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
Faktúra |
DFA 2020/47
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Jozef Danko |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/56
|
Odvoz gastroodpadu
|
34,61 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/55
|
Dodávka elektrickej energie
|
2 177,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/54
|
Nákup potravín
|
64,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
HYDINA HOLDING, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/53
|
Časopis Slávik
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/52
|
Nákup potravín
|
407,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/51
|
Nákup potravín
|
25,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/50
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
920,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/49
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/48
|
Poplatok za telefón - mobil
|
25,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/46
|
Nákup potravín
|
177,54 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/76
|
Nákup potravín
|
19,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/45
|
Poplatok za telefón - pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/44
|
Správa IT
|
135,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/43
|
Nákup potravín
|
821,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/42
|
Školský nábytok
|
359,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/41
|
Nákup potravín
|
24,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/40
|
Nákup potravín
|
674,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
DFA 2020/39
|
Tlačiareň
|
84,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2020 |