|
Zmluva |
N 1/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Športový klub RIO Café Svit |
|
|
|
|
25.02.2011 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/188
|
Šk. tlačivá
|
168,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/198
|
Doména
|
25,82 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
WebSupport |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/197
|
Učebnice
|
205,28 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/196
|
Učebnice
|
294,53 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/195
|
Sklenárske práce
|
153,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Richard Vojsovič VaV SKLENÁRSTVO |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/194
|
Ochranné rúška
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/193
|
Tonery
|
196,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
IT print Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/192
|
Oprava škrabky
|
273,96 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/191
|
Učebnice
|
1 936,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
AITEC,.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/190
|
aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
aSc Applied Software Consultants.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/189
|
Bezkontaktné dávkovače
|
217,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Ing. Peter Badár |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/187
|
Finančný manažment
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Houston, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/200
|
Učebnice
|
770,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/186
|
Učebnice
|
409,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/185
|
Dodávka tepla
|
2 043,44 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/184
|
Výmena okien v pavilóne O
|
6 975,35 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
PROFI-spol., s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/226
|
Dodávka elektrickej energie
|
352,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/182
|
Poplatok za telefón - mobil
|
38,41 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/181
|
Kancel. papier
|
192,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |