|
|
Faktúra |
DFA 2025/63
|
Terasové dosky
|
537,42 |
s DPH |
14/2025
|
|
06.03.2025 |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/71
|
HN - školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
13/2025
|
|
11.03.2025 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/47
|
EduPage - modul e-Government
|
309,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
24.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/57
|
Lyžiarsky - doprava
|
1 537.50 |
s DPH |
11/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/46
|
Lyžiarsky výcvik - vlek
|
2 880.00 |
s DPH |
10/2025
|
|
17.02.2025 |
|
|
Lopušná dolina, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/8
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
1 532.40 |
s DPH |
1/2025
|
|
14.01.2025 |
|
|
Pavol Blahovský |
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/174
|
Revízia preliezok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/84
|
Lyžiarsky výcvik - inštruktor
|
960,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Mgr. Erik Stenchlák |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/90
|
Odvoz gastroodpadu
|
56,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/89
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 424,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/204
|
Tonery
|
42,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
nanoTECH s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/88
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/87
|
Oprava el. kotla
|
91,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/86
|
Poplatok za telefón - mobil
|
25,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/235
|
Čistiace prostriedky
|
173,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/210
|
Učebnice
|
1 460,57 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/85
|
Lyžiarsky výcvik - zapožičanie výstroja, skipasy
|
2 092,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Snowpark Lučivná, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/210
|
Učebné pomôcky
|
6,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/92
|
Nákup potravín
|
682,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/83
|
Učebné pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |