|
|
Zmluva |
DFA 2020/105
|
BOZP
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Martin Majerčák |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/104
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
DFA 2020/103
|
Realizácia verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
KJK Consulting s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/102
|
Systémová podpora URBISu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Zmluva |
DFA 2020/101
|
Prístup - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/100
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/99
|
Oprava PC
|
62,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/98
|
SSD Disk
|
37,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/97
|
Nákup potravín
|
41,87 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
MILK-AGRO s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/96
|
Nákup potravín
|
491,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
MASO-TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/94
|
Nákup potravín
|
9,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/82
|
Revízia športového náradia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/93
|
Nákup potravín
|
288,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/92
|
Nákup potravín
|
682,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/91
|
Nákup potravín
|
35,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/90
|
Odvoz gastroodpadu
|
56,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/89
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 424,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/88
|
Lyžiarsky výcvik - doprava
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
SAREA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/87
|
Oprava el. kotla
|
91,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Sopko Peter - Servis veľkokuch. a el. zariadení |
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/86
|
Poplatok za telefón - mobil
|
25,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2020 |