|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202003041
|
Výmena povrchu atletickej dráhy
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2020 |
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/125
|
Výmena povrchu atletickej dráhy
|
31 498,92 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Benet Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/124
|
Kosačka
|
392,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/123
|
Revízia bleskozvodov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Bc. Ing. Jozef Kamenický |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/189
|
Bezkontaktné dávkovače
|
217,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Ing. Peter Badár |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/191
|
Učebnice
|
1 936,44 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
AITEC,.s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
DFA 2020/103
|
Realizácia verejného obstarávania
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
KJK Consulting s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/255
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/265
|
Poplatok za telefón - mobil
|
44,91 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/264
|
Šk. tlačivá
|
214,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/263
|
Revízia výťahu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Milan Kurnát - ELEKTRO |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/262
|
Píla, brúska
|
325,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
TENAR, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/261
|
Dezinfekcia
|
78,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/260
|
Nákup potravín
|
679,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/259
|
Správa IT
|
152,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/258
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
771,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/257
|
Školské pomôcky - HN
|
215,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/256
|
Stravné lístky
|
2 490,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/254
|
Učebnice
|
108,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFA 2020/267
|
Gastroodpad
|
118,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Technické služby mesta Svit |
|
|
|
|
16.10.2020 |