|
|
Faktúra |
DFA 2025/339
|
Ciachovanie váh
|
74,00 |
s DPH |
106/2025
|
|
28.11.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/3333
|
Učebnice
|
1 359,40 |
s DPH |
84/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/327
|
Darčekové poukážky
|
1 400,00 |
s DPH |
100/2025
|
|
21.11.2025 |
|
|
Decathlon Sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/328
|
Interaktívny monitor
|
1 631,04 |
s DPH |
88/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/329
|
Učebné pomôcky
|
141,46 |
s DPH |
102/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/331
|
Mikulášsky balíček
|
798,41 |
s DPH |
104/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
Sintra spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/332
|
Nákup potravín
|
333,30 |
s DPH |
|
48/2025
|
26.11.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/330
|
Dotykový panel
|
1 690,00 |
s DPH |
|
39/2025
|
25.11.2025 |
|
|
inpublic group s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/334
|
Nákup potravín
|
391,58 |
s DPH |
|
48/2025
|
27.11.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/335
|
Nákup potravín
|
925,75 |
s DPH |
|
45/2025
|
14.11.2025 |
|
|
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/336
|
Nákup potravín
|
2 221,71 |
s DPH |
|
42/2025
|
27.11.2025 |
|
|
MASO-TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/337
|
Nákup potravín
|
1 329,93 |
s DPH |
|
43/2025
|
27.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/338
|
Oprava svietidiel
|
105,00 |
s DPH |
105/2025
|
|
28.11.2025 |
|
|
Pavel Jaško EL-PAL |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/339
|
Ciachovanie váh
|
74,00 |
s DPH |
106/2025
|
|
28.11.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/294
|
Čistiace prostriedky
|
244,27 |
s DPH |
80/2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
Gastrobal |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/302
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 940,54 |
s DPH |
|
17/2017
|
12.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/301
|
Dodávka tepla
|
8 933,68 |
s DPH |
|
134/2021
|
12.11.2025 |
|
|
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/300
|
Športové pomôcky
|
467,00 |
s DPH |
86/2025
|
|
12112025 |
|
|
STOA - zahradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/299
|
Učebnice
|
316,80 |
s DPH |
85/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFA 2025/298
|
Poplatok za telefón - mobil
|
77,97 |
s DPH |
|
59/2018
|
12.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2025 |